中国共产党涞源县委员会老干部局2015年度决算公开 目 录 第一部分 老干部局概况 一、部门主要职能 二、部门机构设置情况 三、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算报表 一、部门收支决算总表 二、部门收入决算总表 三、部门支出决算总表 四、部门财政拨款收支决算总表 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2015年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 老干部局概况 一、部门主要职责 1.贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策,组织落实离退休干部的政治、生活待遇。 2.建设、管理、使用好老年活动阵地,并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针,构建终身教育体系;开展全县关心下一代工作,组织老同志参加青少年教育工作。 3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。 4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。 5.完成县委交办的其他工作。 二、部门机构设置情况 老干部局是正科级行政单位,机关设1个职能处室:办公室。挂靠老干部局有关心下一代工作委员会办公室。 内设老干部组织:老区建设促进会、金色夕阳艺术团、老年大学、老年书画研究会、老干部活动中心。 三、部门决算单位构成 2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级,没有下属单位。 第二部分 2015年度部门决算报表 一、部门收支决算总表 部门收支决算总表 | | | | | | 公开01表 | 部门:中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | 2015年度 | | 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 743.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | | 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | | 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | | 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | | 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 282.95 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 267.93 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | | | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | | | 23 | | | 51 | | 本年收入合计 | 24 | 743.40 | 本年支出合计 | 52 | 550.87 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 5.53 | 年末结转和结余 | 54 | 198.05 | | 27 | | | 55 | | 合计 | 28 | 748.93 | 合计 | 56 | 748.93 | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | 二、部门收入决算总表 部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | | | 公开02表 | | 部门: | 中国共产党涞源县委员会老干部局 | | 2015年度 | | | | | 单位:万元 | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 743.40 | 743.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.42 | 277.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 277.42 | 277.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 153.35 | 153.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 465.98 | 465.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21005 | 医疗保障 | 437.78 | 437.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100501 | 行政单位医疗 | 437.78 | 437.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入支出情况。 三、部门支出决算总表 部门支出决算总表 | | | | | | | | | | | | 公开03表 | | 部门: | 中国共产党涞源县委员会老干部局 | | 2015年度 | | | | 单位:万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 550.87 | 282.95 | 267.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 282.95 | 282.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 282.95 | 282.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 158.88 | 158.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 267.93 | 0.00 | 267.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21005 | 医疗保障 | 267.93 | 0.00 | 267.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100501 | 行政单位医疗 | 267.93 | 0.00 | 267.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | 四、部门财政拨款收支决算总表 | | | 部门财政拨款收支决算总表 | | | | | | | | | | | | 公开04表 | | 部门:中国共产党涞源县委员会老干部局(本级) | | | | | 单位:万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 栏次 | | 1 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 743.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 282.94 | 282.94 | 0.00 | 0.00 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 267.93 | 267.93 | 0.00 | 0.00 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 23 | | | 50 | | | | | | 本年收入合计 | 24 | 743.39 | | 51 | | | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.53 | | 52 | | | | | | 一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.53 | 本年支出合计 | 53 | 550.87 | 550.87 | 0.00 | 0.00 | | 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 198.05 | 198.05 | 0.00 | 0.00 | | 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0 | | 55 | | | | | | 总计 | 29 | 748.92 | 总计 | 56 | 748.92 | 748.92 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况 五、 部门一般公共预算财政拨款支出决算表 部门一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | 公开05表 | 部门:中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | 单位:万元 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 550.87 | 282.94 | 267.93 | 208 | 社会保障和就业支出 | 282.94 | 282.94 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 282.94 | 282.94 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 158.87 | 158.87 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 267.93 | 0.00 | 267.93 | 21005 | 医疗保障 | 267.93 | 0.00 | 267.93 | 2100501 | 行政单位医疗 | 267.93 | 0.00 | 267.93 | 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | 公开06表 | | 部门: | 中国共产党涞源县委员会老干部局 | 2015年度 | | 单位:万元 | | 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | | 合 计 | 282.94 | 200.81 | 82.13 | | 301 | 工资福利支出 | 66.07 | 66.07 | 0.00 | | 30101 | 基本工资 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | | 30102 | 津贴补贴 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | | 30104 | 社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | | 30106 | 伙食补助费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | 302 | 商品和服务支出 | 74.54 | 0.00 | 74.54 | | 30201 | 办公费 | 31.40 | 0.00 | 31.40 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | | 30206 | 电费 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | | 30208 | 取暖费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | | 30215 | 会议费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | | 30217 | 公务接待费 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | | 30226 | 劳务费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.19 | 0.00 | 18.19 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.74 | 134.74 | 0.00 | | 30301 | 离休费 | 64.21 | 64.21 | 0.00 | | 30302 | 退休费 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | | 30305 | 生活补助 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | | 310 | 其他资本性支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | | 31002 | 办公设备购置 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 七、政府性基金预算财政拨款收支决算表 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 | | | | | | | | | | | 公开07表 | | 部门:中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | | 单位:万元 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 上年结转和结余 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | 公开08表 | | 部门: | 中国共产党涞源县委员会老干部局 2015年度 | | 金额单位:万元 | | 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 | | 九、部门财政拨款“三公”支出决算表 部门财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | 公开07表 | | 部门:中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | | | | 金额单位:万元 | | 预算数 | 决算数 | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 4 | 2.4 | 10.46 | 0 | 10.46 | 0 | 5.89 | 4.57 | | 注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | | 第三部分、2015年部门决算情况说明 一、收支决算总体情况说明 本年收入743.40万元(其中财政拨款743.39万元),年初结转5.53万元,合计748.93万元;本年支出合计550.87万元(其中社会保障和就业支出282.95万元,医疗卫生与计划生育支出267.93万元),年末结转198.05万元,合计748.93万元。 二、收入决算总体情况说明 2015年收入合计743.4万元,其中:财政拨款收入743.39万元,比上年度增加了48.59%,主要是年底拨离休干部医疗费额度198.05万元。 三、支出决算总体情况说明 2015年支出合计550.87万元,其中:基本支出282.95元,占本年度51.36%;项目支出267.93万元,占本年度48.64%。比上一年度增加了11.24%,主要是调整工资标准、补发工资、慰问金。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 2015年度财政拨款收支总决算收入743.39万元,年初财政拨款结转5.53万元,合计748.92万元;本年支出总计550.87万元元,其中社会保障和就业支出282.94万元,医疗卫生与计划生育支出267.93万元,年末结转198.05万元。年末结转比上一年度增加了3482.73 %, 因年底拨离休干部医疗费额度。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款支出550.87万元,其中基本支出282.94万元,项目支出267.93万元都是离休干部医疗费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出282.94万元,其中:人员经费200.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费82.13万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出,比2014年增加22.78万元,增加38%,主要原因是给科级退休干部体检的费用和看望抗日战争时期参加革命工作离休干部发放一次性慰问金。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2015年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出款项。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2015年我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出款项。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015年度没有因公出国(境)费用支出。 2015年公车保有量是2辆,公务用车运行维护费共支出5.89万元,比年初预算增加1.89万元,比上一年度(3.52万元)增加2.37万元。增加的原因:一是离休干部处于“双高期”和退休干部人数增多,工作业务量加大,用车次数增多,加油费用支出多,计3.03万元;二是由于两辆车购置时间较长,其中一辆车已接近报废年限,车辆出现不同程度的故障,修理费用稍多,计1.39万元;三是车辆上保险0.81万元,四是缴纳车辆违章罚款、过路费等0.66万元。 本年度共接待12批次148人,公务接待费支出4.57元,比年初预算增加了1.17万元,比上一年度(1.61万元)增加2.96万元。增加的主要原因是接待了两次比较大团体,一次接待市地厅级离退休干部一行29人,另一次接待市关工委一行7人。 十、绩效预算信息情况说明 (一)进一步落实离退休干部政治、生活待遇 1.加强老干部党支部建设。调整充实老干部党支部,配好配强老干部党支部书记,采取多种形式开展好组织生活。 2.开展庆祝重阳节活动。在重阳节到来之际,召开老干部通报县经济社会发展情况通报会或座谈会。 3.做好老干部体检工作。对任过县级实职离退休干部和科级退休干部进行身体检查,并建立健康档案。 4.强化老干部活动中心工作。在妇女节、劳动节、七一、国庆节、重阳节举办老干部棋类、球类比赛、书法展览、文艺联欢活动,加大投入购买图书、演出服装,娱乐器材,丰富老干部晚年生活。 (二)务实创新做好关心下一代工作 县关工委办公室进一步开展好弘扬传统文化教育活动,救助贫困学生、残疾人、孤寡老人等。 (三)加大投入做好综合事务管理 改善办公条件和老干部娱乐环境,为工作人员和老干部们创造一个更好的工作环境确保各项活动、工作正常运转。 十一、政府采购情况说明 2015年度我单位没有政府采购事项。 十二、国有资产情况说明 2015年我单位资产总额为290.5万元,其中流动资产198.05万元,占资产总额69%;固定资产 92.44万元,占资产总额31%。固定资产比上年度增加7.59万元,增加比率是8.95%,主要购买了相机、家具、电视等。 国有资产构成是房屋25万元,占总资产的27%;车辆23.12万元,占总资产的25%;其他固定资产(相机、家具、电视、图书、娱乐器材、投影仪等)43.2万元,占总资产的48%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。 二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入,如利息收入、捐赠。 三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2016年11月3日 |