索 引 号: 00080966x/2016-00256 主题分类: 政务信息 发布机构: 涞源县财政局
发文日期: 2016-03-15 文  号: 主 题 词:
名  称: 涞源县交通局2016年预算公开
涞源县交通局2016年预算公开

涞源县交通运输局

2016年度部门预算公开                                         

 

一、本部门职责、机构设置情况

(一)、部门职责

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。

    2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度,提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后,负责组织实施协调和监督执行。

    3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划,并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作;并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

    4、管理全县交通基础设施建设市场。

    5、负责全县农村公路路政管理工作。

    6、主管全县道路交通运输市场,指导城市客运。

    7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。

    8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。

    9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划,组织推广交通行业的技术标准和科技成果。

    10、规划本县交通战备网络布局,拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划,组织国防交通保障队伍,配合军事部门做好运输运力动员和使用。

    11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

涞源县交通运输局包括局机关和局属事业单位两部分,局机关共99人,局机关设有办公室、财务股、人事股、党委办、灾后重建办公室、工程管理股、招标办、计统股、法制股、监察室、高速办、安全生产股、综合执法大队、工会、审计股、路政大队共16个股室。

局属事业单位有九个,共414人,包括:

出租汽车和城市公交管理站,共16人;

运输管理站,共56人

公路养护中心,共40人

公路管理站, 共43人

原稽征站,共44人

原108国道收费站,共171人

培训基地,共9人

汽校,共20人

检测站,共15人

二、收支总体情况

附表3-1部门预算收支总表

附表3-2部门预算收入总表

附表3-3部门预算支出总表

三、财政拨款收支情况

附表3-4部门预算财政拨款收支总表

附表3-5部门预算一般公共预算财政拨款支出表

附表3-6部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表3-7部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

附表3-8部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附表3-9部门预算财政拨款“三公”经费支出表

四、绩效预算信息

 

   (一)、年度发展规划目标

    加快环城路网建设,完成张石高速涞源南收费站扩建;启动108国道改线、207国道绕城、鼻子岭隧道改造、白银线安保工程等重点项目建设,全力做好荣乌高速、涞曲高速建设保障工作,全力争取太行山沿线县乡干线公路改建项目,完成农村公路建设项目50公里,加快打通涞源发展的“断头路”、“瓶颈路”;做好全系统职工的工资发放、以及养老保险、住房公积金、职业年金的缴纳工作。

   (二)、职责分类绩效目标:

    1、部门职责分类,绩效目标情况说明

 组织实施四条旅游路建设,完成投资任务。组织实施农村公路建设、客运站点建设,组织公路养护工作。监督和管理全县公路工程质量和安全生产及行业招标活动,做好建设过程中的协调管理工作,全力做好职工工资发放工作,通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护数据采集信息系统。对公路建设、养护、运营及路政进行管理,依法行使公路方面行政处罚权。对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况。

    2、实现年度发展规划目标的保障措施

(一)合理编制部门预算,统筹安排,节约使用各项资金,保障交通运输局正常运作的需要;

(二)定期编制财务报告,如实反映本局的财务收支情况,进行财务活动分析;

(三)建立、健全内部财务管理制度,对交通部门的财务活动进行指导和监督;

(四)加强国有资产管理,防止国有资产流失。

(五)实行国库电子集中收付制度,各项财政资金实行国库电子集中收缴和支付。


部门工作职责-工作活动绩效目标

348交通局                                           

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

交通运输基础设施建设

27.00

提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。

高速公路投资总额XX亿元、在建里程XX公里;普通干线公路投资总额XX亿元,在建里程XX公里;农村公路投资总额XX亿元,新增里程XX公里;场站建设投资总额XX亿元,建设项目XX个;物流园区(中心)项目总投资XX亿元,建设项目XX个;农村客运站点总投资XX亿元,建设四级站XX个,五级站XX个,简易站XX个,候车亭XXX个,招呼站牌XX个;新建出租车汽车综合服务区XX个;保障交通基础设施建设项目质量;按时偿还到期公路建设贷款,无贷款违约。

 

 

 

 

 

  普通国省干线公路建设

 

安排补助资金,组织实施各项普通国省干线公路建设,完成投资任务。

完成全年普通干线公路投资 亿元,在建里程达到 公里;

年度普通干线建设工程量完成率90%

95%-100%

85%-95%

70%-85%

70%以下

年度普通干线公路建设项目投资完成率90%

95%-100%

85%-95%

70%-85%

70%以下

年度普通干线公路建设项目工程质量合格率95%

100%

85%-99%

70%-85%

70%以下

  公路客货运站(场)及城乡客运基础设施建设

 

组织实施全县汽车客、货运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等)建设。

全年完成农村客运站点总投资 亿元,建设四级站 个,五级站 个,简易站 个,候车亭 个,招呼站牌 个。

年度客货运场站建设工程量完成率95%

90%以上

80%-90%

65%-80%

65%以下

年度客货运场站建设投资完成率95%

90%以上

80%-90%

65%-80%

65%以下

年度客货运场站建设项目工程质量合格率95%

100%

85%-99%

70%-85%

70%以下

  交通基础设施建设的协调、监督和管理

 

监管全县公路、水路市场,对公路、水路重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理,做好建设过程中的协调管理工作。

公路、水路建设市场运转有序,各项业务顺利开展,工作按时完成。

交通基础设施建设重点项目监督检查率95%

90%-100%

80%-89%

65%-79%

65%以下

  交通配套设施建设

27.00

其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

新建出租车汽车综合服务区 个

交通配套设施工程量完成率95%

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

交通配套设施建设投资完成率95%

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

年度交通配套设施项目工程质量合格率95%

合格

 

 

不合格

交通运输基础设施养护、维护

514.70

组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。

高速公路日常养护XX公里,路基路面大中修XX公里;普通国省干线公路大中修里程XX公里,加固桥梁XXXX延米,治理隐患里程XXXX公里;高速绿色廊道建设XXXX公里,普通国省干线绿化里程XXXX公里,节点面积XXX万平方米;提升普通国省干线日常养护作业效率;对农村公路养护实施“以奖代补”;完善更新公路建设管理养护基础数据。

 

 

 

 

 

  县乡公路的日常养护及小修

 

整理路肩、边坡;疏通边沟;清除路面泥土杂物;处理路面病害、桥涵隧道的日常巡查和养护;标志、标牌的埋置和维护;行道树的修剪刷白;清理零星塌方、填补路基缺口、轻微沉陷翻浆的处理、局部加固路肩;小段开挖边沟、截水沟或分期铺砌边沟;截水沟或分期铺砌边沟;局部处理路面翻浆、变形和路面修补坑槽、沉降、桥头涵洞路车处理;涵洞进出口的铺砌的加固处理;清除隧道口碎落岩石;标志标牌的修理、添置、更换和路面标线的局部补画。

完成全年普通干线公路大中修里程 公里,加固桥梁 延米,治理隐患里程 公里,绿化里程 公里,节点面积 万平方米。

公路技术状况指数95%

80-100

70-80

60-70

60以下

年度县乡公路养护工程量完成率95%

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

县乡公路养护投资完成率95%

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

 

 

85%-95%

70%-85%

70%以下

  农村公路养护以奖代补

514.70

通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动各地加强农村公路养护。

恢复、提升农村公路原有技术指标,维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施,保持良好的技术状况.

年度农村公路养护工程量完成率95%

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

年度农村公路养护投资完成率95%

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

  公路建设管理养护基础数据采集

 

通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。

按时、保质、保量完成数据采集分析,为公路管理提供依据和支持。

公路基础信息数据使用率95%

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

公路基础信息数据更新率95%

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

交通运输管理

40.00

承担全县综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全县公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。

保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平。旅客周转量260亿人公里,公路货物周转量7200亿吨公里;水运客运周转量完成2500万人公里,货物周转量完成1220亿吨公里,港口吞吐量完成9.5亿吨;地方铁路货运周转量完成200亿吨公里;民航发展和管理组织协调顺利开展;交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成2015年全国公路水路统计抽样调查工作。

 

 

 

 

 

  公路管理

30.00

对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理,审查国省一般干线公路建设的立项、可研,大中修,一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权,对全县公路超限治理进行监督管理。

提高公路等级水平,缓解繁忙路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平

超限超载率95%

2.5%以下

2.5%-3%

3%-3.5%

3.5%以上

审批完成率95%

95%-100%

80%-95%

65%-80%

65%以下

安全生产维稳控制目标95%

实现

 

 

未实现

  道路运输管理

 

对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。

旅客周转量 亿人公里,公路货物周转量 亿吨公里。

安全生产控制目标95%

实现

 

 

未实现

超限超载率95%

2.5%以下

2.5%-3%

3%-3.5%

3.5%以上

年营业性客货运周转量目标完成率95%

95%以上

80%-95%

65%-80%

65%以下

  城市客运管理

10.00

对全县客运(含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理。

客运管理业务顺利开展,按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。

乘客满意率95%

90%-100%

75%-90%

60%-75%

60%以下

安全生产维稳控制目标95%

实现

 

 

未实现

  水路运输管理

 

管辖水域水上安全进行监管;对相关水上设施检验、船舶设施保安等进行监督管理。

水运客运周转量完成 万人公里,货物周转量完成 亿吨公里,港口吞吐量完成 亿吨。

安全生产控制目标

实现

 

 

未实现

船舶受理申请检验办理率

90%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

基层海事机构督查覆盖面

80%-100%

60-80%

40%-60%

40%以下

  交通运输统计及调查

 

开展全县综合交通运输统计专项调查和研究,组织业务培训,统计、分析、评估、检测交通运输有关数据,发布相关信息。

交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成工作,数据科学准确。

工作完成率95%

100%

 

 

低于100%

交通政务管理

462.00

负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理。

信息管理系统正常运行,修订公路定额,应急事项处理及时,各项事务运行正常。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

28.00

组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策;组织起草地方性法规和规章草案,开展行业政策研究,拟定行业标准,指导交通信息化建设,制订全县交通运输行业科技政策、组织科技开发。指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育,开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等

保障各项业务工作畅通

综合业务保障率95%

90%

0.8

0.7

70%以下

  综合事务管理

434.00

管理交通国有资产,筹措、管理、监督交通建设专项资金,开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作,承担国防交通战备工作,指导行业交通公安工作及行业精神文明建设,组织开展宣传工作和行业工会工作;负责行业涉外事宜,开展国际交通运输经济技术合作与交流,保障交通建设后勤工作。

保障机关正常工作高效运转

综合事务保障率95%

90%

0.8

0.7

70%以下


五、政府采购预算情况

    2016年度,我单位没有政府采购项目。

六、国有资产信息

     2015年12月31日,年末固定资产总额8,673,588.71元,主要资产为局机关办公用房,公务用车,网络设备及办公设备。

    涞源县交通局在用公务用车4辆,由局办公室集中管理,统一调度和安排使用,主要用于局机关正常公务活动,以及公务下乡等。

    无价值200万元以上的大型设备。

七、有关事项说明

(1)部门预算安排的总体情况

2016年度预算收入总计1951.75万元,其中一般公共预算拨款收入1951.75万元。

2016年度预算支出1951.75万元,其中一般公共预算支出1951.75万元。

(2)机关运行经费安排情况

    2016年度,涞源县交通运输局机关运行经费支出预算23.10万元,其中:办公费0.20万元、电费0.20万元、邮电费1.80万元、公务用车运行维护费2.50万元、差旅费0.40万元、公务接待费8.00万元、取暖费10.00万元。

(3)财政拨款“三公”经费预算情况

     严格落实中央“八项规定”,厉行节约,继续压减“三公经费”支出,强化预算管理。2016年安排“三公经费”预算支出10.50万元 ,其中:公务接待费8.00万元,公务用车运行维护费2.50万元,无因公出国(境)及公务用车购置预算支出。

    (4)其他需说明的事项

2016年我单位没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营性预算财政拨款等项目的预算收支。

 

附件:
2016年交通运输局预算公开.xls
BMYS_348交通局.doc
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