涞源县地方税务局 2014年决算公开 目录: 一、部门概况 二、部门主要职责 三、2014年决算报表公开 表一:涞源县地方税务局财政拨款收入支出决算总表 表二:公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表三:公共预算财政拨款收入支出决算表 表四:公共预算财政拨款支出决算明细表 表五:收入支出决算总表 表六:"三公"经费报表 四、“三公”情况说明
一、部门概况 涞源县地方税务局位于县城中心街,现有干部62人,下设办公室、政工科、收入规划核算科、监察室、税政法规科、征收管理科、信息中心、稽查局及7个税务分局。担负着17个乡镇285个行政村2200余户纳税户的税收征管工作。全局紧紧围绕“带好队、收好税”的目标,抓管理、上水平、强素质、树形象,克服人员少、任务重的困难,强化征管措施,积极推行“以计算机网络为依托,集中征收、重点稽查”的新征管模式。规范执法行为,优化纳税服务,狠抓思想作风建设和班子建设,提高班子队伍的执政能力和执法水平。为全县改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。 二、部门主要职责 1、贯彻执行国家的税收法律、法规、规章和政策。 2、根据保定市地方税务局下达的税收计划和涞源县人民政府拟制的财政预算收入计划,负责编制、分配和下达本单位税收计划,并组织实施。 3、负责国家确定征收的地方各税及附加和社会保险费的征收管理工作。 4、根椐税收管理体制规定的权限处理和上报有关各类地方税减免事宜。 5、负责组织实施本单位的税收征管改革,制定征收管理制度,强化和完善征管手段,推进税收征管信息现代化建设。 6、监督检查本县纳税人、扣缴义务人依法履行纳税义务、扣缴义务的情况,开展税收检查,并对各种涉税违法、违规行为进行行政处罚。 7、监督检查本单位及工作人员贯彻执行地方税收法律、法规、规章、政策,加强地方税收征收管理。 8、负责本单位的税收会计、统计、财务、经费、基本建设、资产管理和内部审计工作。 9、组织开展税收宣传、理论研究、税收政策调研,无偿为纳税人提供咨询和纳税服务,负责本单位的税收法制建设,加强依法治税。 10、负责本单位的机构设置、干部管理和思想政治教育及精神文明建设,负责干部职工的政治业务培训和党务、群团工作。 11、负责本单位的党风廉政建设和纪检监察工作。 12、承办保定市地方税务局和涞源县人民政府交办的其他工作。 三、决算报表公开 表一:涞源县地方税务局财政拨款收入支出决算总表
| | | 编制单位:保定市涞源县地方税务局 编制年度:2014 | | 金额单位:元 | | 收 入 | 支 出 | 支 出 | | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | | 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 一、公共预算财政拨款 | 1 | 3,064,000.00 | 3,457,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,064,000.00 | 3,064,000.00 | | 3,457,400.00 | 3,457,400.00 | | 一、基本支出 | 54 | 3,064,000.00 | 3,064,000.00 | | 3,257,400.00 | 3,257,400.00 | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | 二、外交支出 | 32 | | | | | | | 人员经费 | 55 | 3,001,000.00 | 3,001,000.00 | | 3,194,400.00 | 3,194,400.00 | | | | 3 | | | 三、国防支出 | 33 | | | | | | | 日常公用经费 | 56 | 63,000.00 | 63,000.00 | | 63,000.00 | 63,000.00 | | | | 4 | | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | | | | 二、项目支出 | 57 | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | 5 | | | 五、教育支出 | 35 | | | | | | | 基本建设类项目 | 58 | | | | | | | | | 6 | | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | | | | 行政事业类项目 | 59 | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | 7 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | 9 | | | 九、医疗卫生支出 | 39 | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | 10 | | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | | | | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | | | 12 | | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | | | | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 2,165,600.00 | 2,165,600.00 | | | | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | | | | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 263,000.00 | 263,000.00 | | | | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 1,028,800.00 | 1,028,800.00 | | | | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | | | | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | | | | | | 16 | | | 十六、金融支出 | 46 | | | | | | | 赠与 | 69 | — | — | — | | | | | | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | | | | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | | | | | | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | | | | | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | | | | | | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | | | | | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | | | | | | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | | | | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | | | | | | 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | | | | | | | 其他支出 | 74 | — | — | — | | | | | | 22 | | | 二十二、其他支出 | 52 | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | 23 | | | | 53 | | | | | | | | 76 | | | | | | | | 本年收入合计 | 24 | 3,064,000.00 | 3,457,400.00 | 本年支出合计 | 77 | 3,064,000.00 | 3,064,000.00 | | 3,457,400.00 | 3,457,400.00 | | | | 25 | | | | 78 | | | | | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | | | | | | | | 一、公共预算财政拨款 | 27 | | | 基本支出结转 | 80 | | | | | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 项目支出结转和结余 | 81 | | | | | | | | | 29 | | | | 82 | | | | | | | | 收入总计 | 30 | 3,064,000.00 | 3,457,400.00 | 支出总计 | 83 | 3,064,000.00 | 3,064,000.00 | | 3,457,400.00 | 3,457,400.00 | |
表二:公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 编制单位:保定市涞源县地方税务局 | 2014年度 | 金额单位:元 | | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | | 合计 | 3,257,400.00 | 2,165,600.00 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 45,600.00 | — | | | 300,000.00 | 63,000.00 | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,028,800.00 | | 568,400.00 | | 193,400.00 | 15,000.00 | | | | 2,000.00 | | 250,000.00 | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | | 201 | 一般公共服务支出 | 3,257,400.00 | 2,165,600.00 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 45,600.00 | — | | | 300,000.00 | 63,000.00 | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,028,800.00 | | 568,400.00 | | 193,400.00 | 15,000.00 | | | | 2,000.00 | | 250,000.00 | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | | 20107 | 税收事务 | 3,257,400.00 | 2,165,600.00 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 45,600.00 | — | | | 300,000.00 | 63,000.00 | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,028,800.00 | | 568,400.00 | | 193,400.00 | 15,000.00 | | | | 2,000.00 | | 250,000.00 | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | | 2010701 | 行政运行 | 3,064,000.00 | 2,165,600.00 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 45,600.00 | — | | | 300,000.00 | 63,000.00 | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 835,400.00 | | 568,400.00 | | | 15,000.00 | | | | 2,000.00 | | 250,000.00 | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | | 2010703 | 机关服务 | 193,400.00 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,400.00 | | | | 193,400.00 | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — |
表三:公共预算财政拨款收入支出决算表
| 编制单位:保定市涞源县地方税务局 | 2014年度 | 金额单位:元 | | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 合计 | | | | | 3,457,400.00 | 3,257,400.00 | 200,000.00 | | 3,457,400.00 | 3,257,400.00 | 3,194,400.00 | 63,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 3,457,400.00 | 3,257,400.00 | 200,000.00 | | 3,457,400.00 | 3,257,400.00 | 3,194,400.00 | 63,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | 20107 | 税收事务 | | | | | 3,457,400.00 | 3,257,400.00 | 200,000.00 | | 3,457,400.00 | 3,257,400.00 | 3,194,400.00 | 63,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | 2010701 | 行政运行 | | | | | 3,064,000.00 | 3,064,000.00 | | | 3,064,000.00 | 3,064,000.00 | 3,001,000.00 | 63,000.00 | | | | | | | | 2010702 | 一般行政管理事务 | | | | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | | | | 2010703 | 机关服务 | | | | | 193,400.00 | 193,400.00 | | | 193,400.00 | 193,400.00 | 193,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表四:公共预算财政拨款支出决算明细表
| 编制单位:保定市涞源县地方税务局 | 2014年度 | 金额单位:元 | | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | | 合计 | 3,457,400.00 | 2,165,600.00 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 45,600.00 | — | | | 300,000.00 | 263,000.00 | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 1,028,800.00 | | 568,400.00 | | 193,400.00 | 15,000.00 | | | | 2,000.00 | | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201 | 一般公共服务支出 | 3,457,400.00 | 2,165,600.00 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 45,600.00 | — | | | 300,000.00 | 263,000.00 | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 1,028,800.00 | | 568,400.00 | | 193,400.00 | 15,000.00 | | | | 2,000.00 | | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20107 | 税收事务 | 3,457,400.00 | 2,165,600.00 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 45,600.00 | — | | | 300,000.00 | 263,000.00 | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 1,028,800.00 | | 568,400.00 | | 193,400.00 | 15,000.00 | | | | 2,000.00 | | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2010701 | 行政运行 | 3,064,000.00 | 2,165,600.00 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 45,600.00 | — | | | 300,000.00 | 63,000.00 | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 835,400.00 | | 568,400.00 | | | 15,000.00 | | | | 2,000.00 | | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2010702 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | | | | | | — | | | | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2010703 | 机关服务 | 193,400.00 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,400.00 | | | | 193,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表五:收入支出决算总表
| 编制单位:保定市涞源县地方税务局 | 2014年度 | 金额单位:元 | | 收入 | 支出 | | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | | 栏次 | | 1 | 2 | 栏次 | | 3 | 4 | 栏次 | | 5 | 6 | | 一、财政拨款收入 | 1 | 3,064,000.00 | 3,457,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,954,000.00 | 9,585,714.30 | 一、基本支出 | 60 | 3,844,000.00 | 6,965,418.19 | | 其中:政府性基金 | 2 | | | 二、外交支出 | 38 | | | 人员经费 | 61 | 3,431,000.00 | 4,844,372.79 | | 二、上级补助收入 | 3 | | | 三、国防支出 | 39 | | | 日常公用经费 | 62 | 413,000.00 | 2,121,045.40 | | 三、事业收入 | 4 | | | 四、公共安全支出 | 40 | | | 二、项目支出 | 63 | 110,000.00 | 2,620,296.11 | | 四、经营收入 | 5 | | | 五、教育支出 | 41 | | | 基本建设类项目 | 64 | | | | 五、附属单位上缴收入 | 6 | | | 六、科学技术支出 | 42 | | | 行政事业类项目 | 65 | 110,000.00 | 2,620,296.11 | | 六、其他收入 | 7 | 890,000.00 | 8,193,294.81 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | | | 三、上缴上级支出 | 66 | | | | | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | | | 四、经营支出 | 67 | | | | | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | | | 五、对附属单位补助支出 | 68 | | | | | 10 | | | 十、节能环保支出 | 46 | | | | 69 | | | | | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | | | 支出经济分类 | 70 | — | — | | | 12 | | | 十二、农林水支出 | 48 | | | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 9,585,714.30 | | | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 49 | | | 工资福利支出 | 72 | — | 3,445,582.95 | | | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | | | 商品和服务支出 | 73 | — | 4,658,352.51 | | | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | | | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 1,398,789.84 | | | 16 | | | 十六、金融支出 | 52 | | | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | | | | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | | | 赠与 | 76 | — | | | | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | | | 债务利息支出 | 77 | — | | | | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 55 | | | 基本建设支出 | 78 | — | | | | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | | | 其他资本性支出 | 79 | — | 82,989.00 | | | 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | | | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | | | | 22 | | | 二十二、其他支出 | 58 | | | 其他支出 | 81 | — | | | | 23 | | | | 59 | | | | 82 | | | | 本年收入合计 | 24 | 3,954,000.00 | 11,650,694.81 | 本年支出合计 | 83 | 3,954,000.00 | 9,585,714.30 | | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | | 结余分配 | 84 | — | | | 年初结转和结余 | 26 | | 264,438.53 | 交纳所得税 | 85 | — | | | 基本支出结转 | 27 | — | 263,376.09 | 提取职工福利基金 | 86 | — | | | 项目支出结转和结余 | 28 | — | 1,062.44 | 转入事业基金 | 87 | — | | | 经营结余 | 29 | — | | 其他 | 88 | — | | | | 30 | | | 年末结转和结余 | 89 | | 2,329,419.04 | | | 31 | | | 基本支出结转 | 90 | — | 1,857,045.16 | | | 32 | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 472,373.88 | | | 33 | | | 经营结余 | 92 | — | | | | 34 | | | | 93 | | | | | 35 | | | | 94 | | | | 总计 | 36 | 3,954,000.00 | 11,915,133.34 | 总计 | 95 | 3,954,000.00 | 11,915,133.34 |
表六:"三公"经费报表
| 编制单位:保定市涞源县地方税务局 | 单位:元 | | 行号 | 项 目 | 累 计 | 行号 | 项 目 | 累 计 | | 1 | 总 计 | 851,011.44 | 15 | 二、会议费 | 11,700.00 | | 2 | 一、三公经费支出 | 639,311.44 | 16 | (一)基本支出:会议费 | 11,700.00 | | 3 | (一)出国费 | 0.00 | 17 | (二)项目支出:税收工作会议 | 0.00 | | 4 | 1、基本支出:出国费 | 0.00 | 18 | 三、税收业务培训 | 200,000.00 | | 5 | (二)招待费 | 0.00 | 19 | (一)基本支出:培训费 | 0.00 | | 6 | 1、基本支出:招待费 | 0.00 | 20 | (二)项目支出:税制改革经费 | 200,000.00 | | 7 | (三)车辆购置费 | 0.00 | 21 | | | | 8 | 1、项目支出:交通工具购置费 | 0.00 | 22 | | | | 9 | (四)车辆运维费 | 639,311.44 | 23 | | | | 10 | 1、基本支出:交通费 | 639,311.44 | 24 | | | | 11 | 2、项目支出: | 0.00 | 25 | | | | 12 | (1)社保费征收经费:车辆使用费 | 0.00 | 26 | | | | 13 | (2)稽查检查经费:车辆使用费 | 0.00 | 27 | | | | 14 | (3)征管业务经费:车辆使用费 | 0.00 | 28 | | | 注:我单位“三公”无一般公用预算,资金来源为市县保留基数 四、“三公”情况说明 由于我单位经费来源为省拨资金、市县保留基数、县政府奖励资金三方面,故预算无法完全覆盖。三公经费每年预算12万元且必须为12万元,与我局现有车辆运行情况不符。我局2013年三公经费为120.6万元,2014年,我局积极贯彻执行节能减排,三公经费共计支出85.1万元,同比减少29.4%。
涞源县地方税务局 2015年9月1日
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